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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0988
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASSN2249A 剪刀 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\ASSN2249A | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03-2B 7号 电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92742 长尾夹 | 4 | 32.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92740 32mm 3#彩色长尾夹 24只/盒 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92739 41mm彩色长尾夹 单盒装 | 4 | 52.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 22.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94814B1 档案盒 | 20 | 160.0 | 晨光/M G\ADM94814B1 | 验收通过 | |
| 9 | 金雕 JD-3902 会议牌台牌 | 50 | 225.0 | 金雕\JD-3902 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 回形针 | 20 | 32.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |