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一、 *采购人名称: ********小学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6470
五、 *验收单位: ********小学)
六、 *验收日期: 2026年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 12203 一体机纸 | 20 | 3800.0 | 得力/deli\12203 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S656 红色水笔 | 60 | 1380.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3307 PU/PVC笔记本 | 30 | 270.0 | 得力/deli\3307 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S86 水笔 | 60 | 1380.0 | 得力/deli\S86 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HB560 会议记录 | 3 | 29.4 | 得力/deli\HB560 | 验收通过 | |
| 6 | 国旗 | 8 | 360.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 课业本/教学用本教案 | 50 | 425.0 | 晨光/M G\K32273B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 粉笔 | 5 | 375.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 信纸 | 200 | 600.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30042 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 68.0 | 得力/deli\30042 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABJ97220 胶水 | 60 | 150.0 | 晨光/M G\ABJ97220 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |