上海市松江区国有资产监督管理委员会2026年度国有企业内审项目竞争比价公告

发布时间: 2026年03月04日
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**市松****管理委员会 2026年度国有企业内审项目竞争比价公告
**市松****管理委员会 2026年度国有企业内审项目竞争比价公告

********集团****公司开展债务融资专项审计,对**新****公司、******公司****公司开展经营业绩专项审计,现对购买审计服务项目进行公开比价,****事务所参加。

一、审计对象及审计内容

(一)审计对象及参考价格

序号

审计对象

审计期间

参考价格(万元)

1

国投****公司

2024年、2025年及2026年上半年

13.99

2

**新****公司

2023年、2024年、2025年

6.50

3

******公司****公司

2023年、2024年、2025年

6.50

合计

26.99

3个审计项目服务总价上限为26.99万元。报价包括审计活动中所产生的一切费用。

(二)审计主要内容和重点

1、债务融资专项审计

(1)决策与审批合规性,包括决策程序的合规性、融资必要性、融资方案合理性;

(2)发行与募集全流程的合规性,包括融资行为的操作合规性、资金募集的真实性、交易对手与中介机构规范性;

(3)资金使用规范性及效益,包括资金使用方向与合同或募集说明书约定的一致性、资金使用效益;

(4)债务偿还管理,包括债务偿还的履约能力、还款资金来源等。

2、经营业绩专项审计

(1)公司经营发展情况,包括财务收支及经营绩效、年度目标完成情况及职能履行;

(2)重大决策、重大项目、大额资金程序合法性、合规性、有效性;

(3)内部管理及控制情况,主要业务内部控制实施情况;

(4)国有资本保值增值情况等。

(三)实施审计时间

拟组织实施审计的时间为2026年4月至7月。

二、****事务所职责

1、协助审计稽查科了解业务流程、发现审计问题;

2、根据审计项目类型对审计对象的经营等方面进行相关分析;

3、协助重点问题的调查深入;

4、完成并提供工作底稿;

5、****公司经营提出改进建议。

三、审计过程中相关要求

1、贵单位应选派具备与被审计单位业务相关资质和经验,且近三年无行业惩戒、行政处罚等不良从业记录的审计人员组成审计组,其中注册会计师应具有一定工作年限及审计经验,以确保审计项目的按时保质完成,项目人员需求如下:

序号

审计对象

注册会计师

(人)

专业助理

(人)

1

国投****公司

1

2

2

**新****公司

1

1

3

******公司****公司

1

1

2、按照相关规定和委托方要求开展工作,审计过程中,做到及时沟通,作为独立第三方公正发表意见和建议;

3、负责2025****事务所若涉及上述审计对象,应回避该经营业绩专项审计项目比价;

4、工作中应当遵守相关廉洁协议及保密协议。

四、报价资料

本次审计选择审计机构采取对服务质量和价格进行综合评审方式,报价资料应包括如下部分:(所有材料需加盖公章)

1、审计工作方案(初步)(含进场时间、出具报告时间、项目质量保证措施、协商反馈机制)

2、项目报价书(含相关审计人员执业资质、从业年数、承诺近三年未受过行业组织或有关部门处罚、承诺与此次工作对象不存在须回避的利益关系);

3、服务收费标准;

4、拟派审计人员相关执业资质证明;

5、事务所营业执照、购买职业保险记录和相关资质文件复印件等资料;

6、对客户资料的保密措施;

7、愿意提交的其他资质证明或业务介绍。

****将根据质量管理水平、工作方案、审计费用报价、人力及其他**配备、****事务所的资质条件、执业记录、信息安全管理、风险承担能力水平等综合考虑,选出****事务所。

五、报价期限及提交方式

请于2026年3月13日下午5点前,将报价资料纸质版用档案袋密封送达**市**区园中路1号1号楼617办公室。

联系人:****审计稽查科 朱媚静

联系电话:****5689

**市松****管理委员会

2026年3月4日

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2026-03-04
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