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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金力 圣诞用品/礼品/装饰品 韩式咖啡杯 | 金力韩式咖啡杯 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 三木 MC78-50 订书机 | 三木/SunwoodMC78-50 | 只 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 舜江 SJ-CXCG 各类尺/三角板 | 舜江SJ-CXCG | 套 | 14.00 | 27 | 378 |
| 4 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli22215 | 本 | 29.00 | 15 | 435 |
| 5 | KYTO5094 跳绳 | KYTOKYTO5094 | 根 | 3.00 | 26 | 78 |
| 6 | 晨光 AKPH3301 中性笔 | 晨光/M GAKPH3301 | 支 | 32.00 | 2.5 | 80 |
| 7 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 只 | 3.00 | 24 | 72 |
| 8 | 素描纸 | 无品牌4k | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 9 | HERO/英雄 3101钢笔 | 英雄/HERO3101 | 支 | 13.00 | 15 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊杰
联系电话: 155****7136
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: