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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6452X****1004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66720 笔袋 | 得力/deli66720 | 个 | 17.00 | 20 | 340 |
| 2 | 晨光 APS906T9 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906T9 | 个 | 13.00 | 15 | 195 |
| 3 | 李宁 L4JS1P 跳绳 | 李宁/LiningL4JS1P | 条 | 23.00 | 11 | 253 |
| 4 | 晨光 APYMV268 素描/素写本 图画本 | 晨光/M GAPYMV268 | 本 | 55.00 | 5 | 275 |
| 5 | 晨光 ARL960X1 各类尺/三角板 套尺 | 晨光/M GARL960X1 | 套 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马少勇
联系电话: 132****6659
传真:
地址: 文化东路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: