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****审计服务
定点议价成交公告
项目名称:****审计服务定点采购
项目编号:****
本项目于2026-03-04 09:27:16启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按时间的报价方式。
(一)成交供应商:****合伙企业(普通合伙)
(二)成交价:16000.00(壹万陆仟元整)
(三)成交标的明细
| 人员要求:2 服务开始时间:2026年3月 服务结束时间:至项目完成验收合格止 审计对象数量:1 审计范围: ㈠审查被审计单位贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况。被审计单位在贯彻落实教育工作的方针、政策方面。 ㈡审查被审计单位重要发展规划、政策措施和规章制度的制定及执行情况。 ㈢审查被审计单位重大经济事项的决策、执行和效果情况。是否建立健全了议事规则、“三重一大”等经济决策管理制度,基本建设及重大支出等重大经济事项的决策程序是否正确,重大投资项目是否经过科学论证,资金来源是否正当,是否按规定管理和使用资金,其效益性如何;有无违规担保、抵押和购买股票、债券等现象;有无因决策失误或管理不善造成损失浪费等现象。 ㈣审查被审计单位各项收入、支出的真实性、合法性。具体是: (1)经费来源渠道、收支总额及构成,收支结余情况。部门预算的编制及执行情况,存量资金和财政结转结余资金情况。 (2)审查各项收入的真实性、合法性,各项收入是否全额纳入单位财务部门统一核算、管理,有无执行新的会计核算制度。 (3)审查支出是否真实、合法,支出手续是否完备,分析支出是否履行节约原则,支出结构的合理性。重点关注“三公经费”的支出情况和公务卡的使用情况。 (4)审查被审计单位专项资金的来源、使用、结余以及使用效益情况,是否执行专账核算,是否专款专用,有无截留、挤占、挪用及浪费损失等。 (5)审查被审计单位资产的管理、使用及保值增值情况。主要审核任期内各项资产的真实性、完整性、合法性(包括货币资金、有价证券、各项应收款、库存材料、对外投资、固定资产和其它资产等),各项资产的管理是否符合规定,有无账外资产。通过任期内国有资产(一般按净资产数)的增减变化,确认国有资产保值增值情况,分析国有资产有无流失、损失、浪费等问题。 (6)负债情况。主要审核任期内单位债务的真实性、合法性。重点审查往来款项催要及清理是否及时,有无长期挂账和利用往来账户隐瞒收入等问题;有无账外债务,并及时查明原因,并分析债务的增减变化情况。 (7)审查以前年度审计发现问题的整改情况。望能批准为盼! 审计年限:2021年6月至2025年12月期间 | 1 | 项 | 16,000.00 | 是 | |
采购单位:****
2026年03月04日