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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5663
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 厨房点火器/点火棒 | 1 | 33.73 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 钓鱼剪刀 | 6 | 146.76 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 家务手套 | 20 | 303.6 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 礼品袋/塑料袋 | 6 | 50.58 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 平板拖把 | 5 | 274.05 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 抽纸 | 6 | 971.46 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 保鲜膜/保鲜袋 | 2 | 252.98 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 141002创口贴I | 2 | 67.46 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 洗洁精 | 2 | 210.82 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 礼品袋/塑料袋 | 10 | 75.9 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 盆 | 2 | 126.5 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 礼品袋/塑料袋 | 8 | 60.72 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 碱类 | 1 | 134.93 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 锡纸/油纸 | 1 | 59.03 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 收纳箱/盒/袋 | 8 | 526.24 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 酒店餐具 | 100 | 405.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |