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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N795********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864 得力 9864 印油/印泥/** 内盘面116*66mm透明外壳方形快干印泥 办公用品 红色 | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 9.9 | 49.5 |
| 2 | 得力 2034 得力 2034 美工刀手工刀 裁纸刀 黑刃壁纸刀 30度开箱刀 银色1把 | 得力/deli2034 | 把 | 10.00 | 2.9 | 29 |
| 3 | 晨光 AJD95791 胶条晨光 AJD95791 胶带 透明胶带 60mm*150y | 晨光/M GAJD95791 | 卷 | 10.00 | 9.98 | 99.8 |
| 4 | 南韩 黄色 25g NBX正品点石固体胶棒韩国进口果冻胶棒可爱彩色果冻式25g固体胶15G透明手工胶水无甲醛高粘性办公用品 【5个】15g进口果冻胶棒 | 南韩黄色 25g | 根 | 48.00 | 4 | 192 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱孟东
联系电话: 130****6185
传真:
地址: **中路65****办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: