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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1K91563U****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A1249 档案盒蓝色55mm | 齐心/ComixA1249 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 得力 2057 美工刀/壁纸刀 | 得力/deli2057 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力 9848 文件框栏书立架档案收纳盒4格 | 得力/deli9848 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 联想 TU110 U盘32G 64G/128G U盘 TU110系列USB3.2优盘 | 联想/lenovoTU110 | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 5 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: 185****6065
传真:
地址: 中韩**区金汇大路1001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: