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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2865X****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 12000 云彩纸 A4纸 | 得力/deli12000 | 件 | 7.00 | 220 | 1540 |
| 2 | 齐心 EB008 订书机 | 齐心/ComixEB008 | 个 | 1.00 | 238 | 238 |
| 3 | 得力 7193 纸类标签 热敏纸 | 得力/deli7193 | 卷 | 1000.00 | 6 | 6000 |
| 4 | 天威 MPC2503C 墨粉/碳粉 碳粉 | 天威/PRINT-RITEMPC2503C | 瓶 | 4.00 | 40 | 160 |
| 5 | 光盘 | 索尼/SonyDVD+R | 张 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 订书钉 | 得力/deli0346 | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵海名
联系电话: 166****0805
传真:
地址: **县文化北路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: