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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 瓶 | 8.00 | 6 | 48 |
| 2 | 得力 DL-S624 荧光笔 | 得力/deliDL-S624 | 盒 | 11.00 | 5 | 55 |
| 3 | 晨光 AKE03988 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03988 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 数理化教学器材 七巧板 | 无品牌七巧板 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli7084-2B | 根 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 得力 BB193 学生书包 | 得力/deliBB193 | 个 | 8.00 | 75 | 600 |
| 7 | 日记本 牛皮纸作业本 | 无品牌作业本 | 套 | 18.00 | 15 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽丽
联系电话: 158****9605
传真:
地址: 焉耆县七个星镇**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: