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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:于雪芹
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:杨文惠:189****9362
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91049
采购单位预算编码:118006
三、成交信息
成交日期:2026年3月4日
总成交金额(元):3194 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县一区东环路二中综合楼负一层6号 | 3194.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli | 83637 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 2 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 3 | 得力 A907 钢笔 | 得力/deli | A907 | 28 | 10.0 | 280.0 | |
| 4 | 得力 YW131-W 五子棋 | 得力/deli | YW131-W | 28 | 10.0 | 280.0 | |
| 5 | 得力 7903 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7903 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli | 24829 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli | 77757 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30248 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 10 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0102 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 11 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M G | ADM94813 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 12 | 安格耐特 F4122 跳绳 | 安格耐特/Agnite | F4122 | 28 | 8.0 | 224.0 | |
| 13 | 圣狼 课业本/教学用本/教案本 | 圣狼 | 彩之源蓝色教案(70张) | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
| 15 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deli | P0012S | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 16 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | S636 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 17 | 得力 7093 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: