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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金蝶 平行记账凭证(可打印)/件 | 金蝶/kingdeeKP-J109S | 箱 | 2.00 | 162 | 324 |
| 2 | 金士顿 DTX/256GB U盘 | 金士顿/KingstonDTX/256GB | 个 | 2.00 | 152 | 304 |
| 3 | 齐心 K3511 齐心 K3511 中性笔 | 齐心/ComixK3511 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 得力8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 得力/deli8562 | 盒 | 4.00 | 31 | 124 |
| 5 | 晨光 YS-04 便利贴/便签条/备忘贴 | 晨光/M GYS-04 | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王帆
联系电话: ****797****
传真:
地址: **市信**市政大道56号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市信******广场
附件信息: