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2025年度****直属企业收支审计项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:2025年度****直属企业收支审计项目
项目编号:****
项目联系人:于钧
项目联系电话:133****8675
项目所在行政区划编码:229900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间:2026-02-28 16:43 - 2026-03-04 18:00
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**省 **市 **区 **大街740号
采购单位联系人和联系方式:刘楠楠 -
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:122********758504M
采购单位预算编码:184001
三、成交信息
成交日期:2026年03月04日
总成交金额:2.3888(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(普通合伙) | **省**市**区**市**区建设街与西中华路交汇处宜家国际公寓1【幢】1707号房 | 23888.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 年报审计 | - | 型号:完全响应 | 1件 | 23888.00 | 23888.00 | 采购需求:****公司及15个全资(控股)企业2025年收支情况进行审计。本次审计共包括16个公司,其中:一级公司1个,二级公司12个,三级公司3个。16个公司中,年收入在1000万以上的有3家;年收入在500-1000万的有1家;年收入在200-500万的有2家;年收入在50-200万的有3家;年收入在50万以下的有7家。审查结束后,****公司为主体出具审计报告13个,16个公司合并报告1个(共14个报告)。对被审计单位进行现场审计,通过查阅账簿、凭证等材料,审查财务支出是否严格控制在年度总预算范围内;核查财务支出的审批流程是否健全,是否有越权审批或未经审批的支出行为;检查台账管理是否完整规范;检查是否存在大额现金支付行为;审查人员工资、福利费及五险一金的发放是****公司政策,并根据审查结果出具审计报告。 负责人资质:注册会计师 需求响应:完全响应 承诺文件:政采云承诺书.jpg 报价明细: |
五、参与报价供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
| 1 | ****(普通合伙) | 2026-03-02 21:38:50 |
| 2 | ****事务所(普通合伙) | 2026-03-02 16:07:57 |
| 3 | ****事务所(普通合伙) | 2026-03-03 11:32:01 |
| 4 | ****事务所****公司 | 2026-03-03 17:30:23 |
| 5 | ****事务所****公司 | 2026-03-04 14:08:28 |
| 6 | ****事务所****公司 | 2026-03-03 11:17:28 |
| 7 | **诚****公司 | 2026-03-02 10:07:18 |