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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 23/10厚层 订书钉 易穿透订书针 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 22801 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22801 | 本 | 5.00 | 32 | 160 |
| 3 | 得力 5604 档案盒(75mm) | 得力/deli5604 | 个 | 24.00 | 18 | 432 |
| 4 | B 扫把 木杆扫把 | B木头柄扫把 | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
| 5 | 卫洋 环卫竹扫把大扫把 | 卫洋001 | 把 | 50.00 | 23 | 1150 |
| 6 | 晨光中性笔芯 学生考试用优品 孔庙祈福4011全针管0.5【20支】碳黑 | 晨光/M G4011 | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: srgxq502031
联系电话: ****635****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****城
地址: **省**市**区**市**区庆丰路50号25#26#幢1-56
附件信息: