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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 晨光/M GABS92626 | 盒 | 23.00 | 5 | 115 |
| 2 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli3158 | 本 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 13.00 | 12 | 156 |
| 4 | 惠利得 0.5cm 纤维胶带/宽胶带 | 惠利得0.5cm | 卷 | 14.00 | 10 | 140 |
| 5 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 88.00 | 3 | 264 |
| 6 | 晨光 AJD97392 双面胶带 | 晨光/M GAJD97392 | 个 | 63.00 | 2 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依奴尔﹒阿布都卡地
联系电话: 136****1229
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: