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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********261202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 002 节庆布艺用品 自喷漆 | A002 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 国产 0854 节庆布艺用品 gang钉 | 国产0854 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 金蝉 0058 窗帘及配件 窗帘配件 | 金蝉0058 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 4 | 威猛先生 500g 油污清洁剂 油烟净 | 威猛先生/Mr Muscle500g | 瓶 | 30.00 | 20 | 600 |
| 5 | 晨光 ASC99311 奖状/证书 奖状 | 晨光/M GASC99311 | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 6 | 香蕉 306046 光盘 | 香蕉306046 | 张 | 50.00 | 5 | 250 |
| 7 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 航天六角粉笔 | 箱 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古丽
联系电话: 155****6570
传真:
地址: ******
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: