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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:排日哈提﹒阿卜杜热西提
项目联系电话:158****7403
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653123
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区英吉**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:英吉**艾古斯乡四村
采购单位联系人和联系方式:排日哈提﹒阿卜杜热西提:158****7403
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****84402
采购单位预算编码:302707
三、成交信息
成交日期:2026年3月4日
总成交金额(元):3316 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区英吉**乔勒潘路古丽巴格村1组186附1号商铺 | 3316.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-403 插板 长5m 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 63114 抽杆夹 侧宽15mm A4规格 文件夹 | 得力/deli | 63114 | 32 | 10.0 | 320.0 | |
| 3 | 得力 30333 透明胶带 工业胶带 | 得力/deli | 30333 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 5 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551A | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 6 | 霏羽 F7230 平板卫生纸 | 霏羽 | F7230 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 7 | 卫洋 WYL085 扫把 | 卫洋 | WYL085 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 8 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CSB | 80 | 6.0 | 480.0 | |
| 9 | 庄太太 JXN-006 旋转拖把 拖把 | 庄太太 | JXN-006 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 10 | 扫把佳帮手扫把簸箕套装家用扫地软毛扫帚梳齿型笤帚畚箕两件套 | 佳帮手 | 扫把簸箕套装 | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 11 | 得力 0013 订书钉订书针 | 得力/deli | 0013 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 12 | 记事本得力(deli)32K120张荔枝纹磁扣皮面本 商务记事本日记本笔记本子棕色BP141 | 得力/deli | BP141 | 20 | 19.0 | 380.0 | |
| 13 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
| 14 | 得力 7093 胶棒 固体胶36g | 得力/deli | 7093 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: