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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9649
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7912 笔记本 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7912 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S64 中性笔 | 5 | 150.0 | 得力/deli\S64 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0358 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0358 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553ES 彩色长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书针 24/6 1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 55mm | 20 | 200.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 75mm | 20 | 240.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7103 固体胶 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 1511 电子计算器 | 1 | 45.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 (100枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |