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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E848****261806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 罗技 M280 无线鼠标 | 罗技/LogitechM280 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 2 | 联想 L14S4P72 笔记本电池 | 联想/lenovoL14S4P72 | 块 | 1.00 | 210 | 210 |
| 3 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli莱茵河 80g A4 复印纸 | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
| 4 | 京瓷 TK-6118 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-6118 | 支 | 2.00 | 560 | 1120 |
| 5 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g | 瓶 | 24.00 | 6 | 144 |
| 6 | 84消毒液 | 无品牌84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 3.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****检验所
联系电话: 187****1636
传真:
地址: **市**区**大道132号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: