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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPW2001 中性笔 | 晨光/M GAGPW2001 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 得力 2011 美工刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 重诺 党组会议记录本 硬面抄 会议记录本 | 重诺党组会议记录本 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 疯狂森林 信纸/A4会议记录本 | 疯狂森林A4会议记录本 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 达克斯 404 墨水 | 达克斯404 | 瓶 | 1.00 | 4 | 4 |
| 6 | 得力 2095 美工刀得力2095铝合金大号美工刀 | 得力/deli2095 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 7 | 得力 30207 宽胶带(6卷/桶)48*150*50 | 得力/deli30207 | 筒 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 131****9123
传真:
地址: 建业路以西
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: