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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9417
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7737 便条纸 | 4 | 16.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTX/64GB U盘 | 1 | 60.0 | 金士顿/Kingston\DTX/64GB | 验收通过 | |
| 3 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 2 | 58.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 玉彩 YC-Q2612 碳粉 | 2 | 80.0 | 玉彩\YC-Q2612 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7535 橡皮 | 3 | 3.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5005 资料册 | 1 | 16.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 30.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |