开启全网商机
登录/注册
| **** |
| 关于对****2025年度审计及内部审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥20,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 2025年度审计2026年4月前完成,内部审计2026年5月底前完成。 |
| ¥30000.0 - ¥49990.0 |
| 无 |
| 一、对****进行2025年度财务报告审计,满足法定披露、监管报备、融资信贷及决策支持之必需。二、对****管理中心及省山口岩水利****公司进行近三年内部审计。(1)会计核算与财务审核审计:核查近三年账务处理的准确性、一致性及财务审核的严谨性,确保财务信息真实可靠,夯实决策基础。(2)内控制度执行情况审计:全面评估各项内部控制制度在实际业务中的设计与执行有效性,识别控制缺陷,推动制度优化与落地。(3)“八项规定”、“三重一大”执行情况审计:检查相关纪律要求与集体决策制度的遵守情况,强化合规意识,规范权力运行,防范廉政风险。(4)物资采购与资产管理审计:对物资采购、入库验收、领用出库的全流程进行审计,规范采购行为,保障资产安全,提升库存管理效率。(5)工程项目全过程审计:对近三年工程项目(含零星工程)的立项、招投标、合同、结算、付款等环节进行审计,控制投资风险,确保工程合规与资金效益(6)问题诊断与整改建议:针对以上审计发现的问题,提供系统、专业、可操作的整改意见与管理建议,****中心构建“审计-整改-提升”的闭环管理机制。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙) |
| 社会性资金 |
| 2026-03-09 14:30:00 |
| 线上选取 |
| 2026-03-09 15:00:00 |
| **** |
| **** |
| 暂无附件 |