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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1653E****1005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 000 移动硬盘 / 光盘袋 | 联想/lenovo000 | 个 | 1.00 | 850 | 850 |
| 2 | 国产 210 大盘纸 / 家私清洁剂 | 国产210 | 件 | 1.00 | 210 | 210 |
| 3 | 得力 7568 万用手册 A4 复印纸 | 得力/deli7568 | 箱 | 5.00 | 175 | 875 |
| 4 | 晨光 记号笔 / 带芯 | 晨光/M G记号笔 | 组 | 1.00 | 36 | 36 |
| 5 | 得力 JA540-01JZ 会议记录本 / 硬面抄 | 得力/deliJA540-01JZ | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王江红
联系电话: 182****1193
传真: 0908-****272
地址: **市帕米尔路东20院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: