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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):897.50
成交时间:2026-03-02 17:37:54
采购人联系方式:****/0917-****022
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-36355
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-03-02 17:37:54
成交金额:897.50,大写(人民币):捌佰玖拾柒元伍角。
| 1 | 得力快干** 9864 红色 | 9864 | ¥13.5000 | 5 | ¥67.50 |
| 2 | 得力订书机 | NO.0414 | ¥12.0000 | 10 | ¥120.00 |
| 3 | 封箱胶带 | 透明1# | ¥9.0000 | 20 | ¥180.00 |
| 4 | 快干印油 | 9874ES | ¥7.5000 | 10 | ¥75.00 |
| 5 | 南孚7号电池 3粒装 | LRO3 | ¥7.5000 | 20 | ¥150.00 |
| 6 | 南孚5号电池 3粒装 | LR6 | ¥7.5000 | 20 | ¥150.00 |
| 7 | 得力0012订书钉12#(1000枚/盒) | 0012 | ¥1.5000 | 20 | ¥30.00 |
| 8 | 得力 7102 固体胶棒 21g (只) 无色 | 7102 | ¥1.5000 | 50 | ¥75.00 |
| 9 | 中华2B铅笔 | 101 | ¥1.0000 | 50 | ¥50.00 |
| 合计 | ¥897.50 大写(人民币): 捌佰玖拾柒元伍角 | ||||
采购单位:****
2026年03月05日