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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1035
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 B5 1本 | 5 | 117.5 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1555 电子计算器 大屏12位带语音 1个 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0309 订书机 1个 | 3 | 31.5 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 21g/支 12支装 | 3 | 49.5 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S37 S37中性笔 1盒(12支) | 4 | 140.0 | 得力/deli\S37 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |