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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 福源 扫雪扫把 | 福源扫把 | 把 | 30.00 | 32 | 960 |
| 2 | 依朴 **扫把 大扫把 | 依朴**扫把 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 茶花 4422 刷子 | 茶花4422 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 蓝月亮 84 家居消毒液 消毒片 | 蓝月亮/Blue moon84 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 越洋 YY-20L 90垃圾袋 | 越洋YY-20L | 把 | 26.00 | 20 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 181****9096
传真:
地址: **市**区建设路3号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: