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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB114****20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513 | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 2 | 得力 1559 电子计算器 | 得力/deli1559 | 个 | 4.00 | 32 | 128 |
| 3 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 得力/deli8529 | 盒 | 15.00 | 17 | 255 |
| 4 | 得力 5604 大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5604 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 5 | 得力 6018 金属不锈钢剪刀 165mm 单把颜色随机 美术生裁剪拆快递学生文具用品 | 得力/deli6018 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马晓秋
联系电话: 134****5657
传真:
地址: 司法局办公楼一楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: