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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97388 bopp胶带 透明宽胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 纸世界 35g 胶水 固体胶 | 纸世界35g | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 4 | 得力 33321 小号拉杆夹 | 得力/deli33321 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 5531 中号拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂会涛
联系电话: 152****3266
传真:
地址: ****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: