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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9349
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 1 | 125.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 m9 水拖 | 2 | 100.0 | 大卫\M9 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 茶香型抽纸3层152抽 抽纸 24提装/箱 | 1 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 白色4B办公橡皮 学生考试橡皮擦 单个装AXP96429 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\AXP96429 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |