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一、项目概况
****敬老院、****敬老院、****敬老院、****敬老院、****敬老院5家特困供养机构2024年、2025年资金使用情况专项审计,审计范围涵盖上述特困供养机构运营过程中各类财政资金、专项补贴等的收支管理、使用合规性、专款专用情况等,通过审计排查资金使用漏洞,规范资金运营管理流程。
本项目为选取特困供养机构资金使用情况审计代理机构。
二、项目要求
1.****敬老院、****敬老院、****敬老院、****敬老院、****敬老院5家特困供养机构2024-2025年度资金收支、管理、使用等情况进行全面专项审计,重点核查资金合规性、真实性、专款专用情况;
2.审计结束后,****敬老院分年度出具单独审计报告,报告需数据详实、内容客观、结论真实,明确指出问题并提出合理整改建议。
三、资金来源
财政资金
1、中介机构须为在中华人民**国境内注册的独立法人单位,能独立承担民事责任和合同义务;
2、拟任项目负责人须具有注册会计师资格,且在本单位注册并上传在本单位缴纳的社保证明。