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| ****等4家公司2023至2025年度内部审计 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 对****、****公墓****公司、******公司、**市畅****公司共4家公司开展2023至2025年度内部审计,包括但不限于对上述4家公司的财务收支、会计科目使用、内部控制、公车管理、业务接待及薪酬管理制度是否建立健全及执行情况等进行审计和检查,并分别作出客观评价和建议,出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 否 | ||
| 其他 | ||
| 资质(资格)要求、执业(职业)人员要求 | ||
| 无 | ||
| 本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期为一个月,自合同生效之日起开始计算。 | ||
| ¥100,000元 至 ¥1元 | ||
| 无 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-03-11 17:30:00 |