贡山独龙族怒族自治县融媒体中心2026年部门预算公开

发布时间: 2026年03月05日
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****中心2026年预算公开目录

第一部分 ****中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

****中心承担全县新闻宣传、广播电视和网络新闻舆论工作,为上级媒体报送各类新闻稿件。负责县级广播电视媒体及网络宣传媒体建设、融合、运行与维护;****新闻网站重点稿件的网上统一编辑、发布;运用互联网新技术、新应用、新手段,探索、推动传统媒体与**媒体融合发展;搭建、拓展、开发新媒体平台;围绕重要活动、重大政策信息、重大突发事件、应急事件,配合政府部门做好信息发布;建设党委、政府与群众交互沟通的新媒体服务平台;研究制定全县新媒体事业发展规划,负责新媒体管理机制建设等。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、总编室、编辑制作部、专题采访部、技术播出部。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年,****中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实**宣传思想文化工作会议精神,****县委、县政府决策部署,以“深度融合、提质增效”为主线,****中心建设再上新台阶。

1.坚持党建引领,把牢正确政治方向。持续巩固拓展主题教育成果,深化“第一议题”制度,推动党的创新理论融入日常、抓在经常。加强意识形态阵地管理,压实全面从严治党主体责任,打造政治过硬、本领高强的融媒体队伍。

2.深化内容建设,提升舆论引导能力。聚焦贡山县 70周年县庆、乡村**、经济发展等重点工作,加强策划引导,打造一批有深度、有温度、有影响力的精品力作。推动视频内容提质增效,探索互动式、沉浸式表达方式。加强平台协同联动,优化内容分发机制,提升传播效能。

3.推进技术升级,筑牢安全播出底线。加快广播播出系统更新迭代,推进AI

技术在内容编排、故障诊断等场景的应用。深化媒资管理系统建设,促进**高效共享。强化网络安全防护,完善应急预案体系,提升极端复杂情况下的应急处置能力。

4.加强队伍建设,激发内生动力。实施“人才强媒”战略,通过专题培训、技能比武、外派学习等方式,提升全员专业素养。鼓励技术、流程、内容创新。优化内部协作机制,提升跨部门协同效率。

5.优化内部管理,提升运行效能。推进精细化管理,强化设备全生命周期和备品备件管理。加强统筹协调能力,提升办文办会办事效率。推动作风建设常态化,营造务实高效、风清气正的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****741.13元,其中:一般公共预算****741.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加262028.98元,主要原因:单位职工人员经费增加。

2026年项目支出136000.00元,与上年对比减少50000.00元,减少原因:2026****融媒体中心100兆互联网专线业务专项资金36000.00元、智慧云“贡山发布”App服务专项资金100000.00元(两项资金与上年一致),取消了2025****融媒体中心独立供电系统应急保障维护专项资金50000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****741.13元,其中:本年收入****741.13元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款****741.13元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加262028.98元,主要原因:单位职工人员经费增加。

2026年财政拨款安排项目支出136000.00元,与上年对比减少50000.00元,减少原因:2026****中心100兆互联网专线业务专项资金36000.00元、智慧云“贡山发布”App服务专项资金100000.00元与上年预算数一致,****中心独立供电系统应急保障维护专项资金50000.00元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****741.13元。财政拨款安排支出****741.13元,其中:基本支出****741.13元,与上年对比增加312028.98元,增加原因是单位职工人员经费增加;项目支出136000.00元,与上年对比减少50000.00元,减少原因:2026****融媒体中心100兆互联网专线业务专项资金36000.00元、智慧云“贡山发布”App服务专项资金100000.00元,****中心独立供电系统应急保障维护专项资金50000.00元。

总支出较上年增加262028.98元,主要因各项功能科目支出有增有减,具体变动情况如下:文化旅游与传媒支出增加317621.16元、社会保障和就业支出增加12331.38元、卫生健康支出减少23417.56元、住房保障支出减少44506.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.****808 广播电视事务,基本支出****206.92元。具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等),商品服务支出(主要包含一般公用经费,如办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、委托业务费及其他商品服务支出等)。

2.****502 事业单位离退休1200.00元。

3.****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出408479.04元。

4.****506 机关事业单位职业年金缴费支出204239.52元。

5.****999 其他社会保障和就业支出25073.69元。

6.****102 事业单位医疗196580.54元。

7.****103 公务员医疗补助83190.42元。

8.****199 ****事业单位医疗支出7252.00元。

9.****201 住房公积金362519.00元。

州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****中心2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加原因:2026年因公出国(境)情况较上年无变化。

(二)公务接待费

****中心2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增加原因:2026年接待费预算安排较上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增加原因:公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****中心2026年预算批复专项业务项目2个,下达批复资金136000.00元。****财政局相关科室的指导下,对所有预算项目、经费全部编制绩效目标,从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标等方面科学设定,确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

****融媒体中心100兆互联网专线业务专项资金

1.预算金额36000.00元,经济科目列邮电费。

2.项目目标:推动融媒体发展,宣传党的路线方针政策和**政策,推介贡山人文风情;提升预算绩效管理水平,加强专业技术人员培训;用于支付年度互联网专线费用,保障高速、稳定的网络环境,满足内容生产和发布需求,保障单位融媒体业务正常运转。

(二)智慧云“贡山发布”App服务专项资金

1.预算金额100000.00元,经济科目列为办公费。

2.项目目标:推动融媒体发展,充分发挥党的喉舌作用,****县委、****中心工作,宣传党的路线方针政策和**政策,推介贡山人文风情,实时发布新闻消息,完成新闻稿件、素材传输及平台直播,进一步推进县级融媒体建设。用于支付“贡山发布”App的云服务、技术支撑及日常运维费用,保障移动端主阵地畅通。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府预算:是经过法定程序审批的具有法律效力的基本财政收支计划,是配置公共**的有效机制,是国家为实现其职能而集中性分配财政资金的重要工具,是政府调节、控制社会经济运行的重要经济杠杆。

2. 部门预算:****政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部****机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****中心2026年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因:****中心属事业单位,2026年无机关运行经费。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

****中心2026年委托业务费安排1500.00元,与上年对比增加1500.00元,主要原因:2026年需支付2025—2026年法律顾问聘请费用1500.00元,2025年此项费用已于2024年预算中提前支出,故2025年未安排预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,****中心资产总额****823.05元,其中,流动资产2596.27元,固定资产****226.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少793277.45元,其中固定资产减少691429.72元,主要原因:无新增固定资产,固定资产正常计提折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年资产年报后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

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