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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订线材 得力3858装订铆管(白)(100支/盒) | 得力/deli3858 | 捆 | 1.00 | 99 | 99 |
| 2 | 德萱 28*16*5 单据/收据/凭证/会记凭证盒记账凭证盒财务收纳盒牛皮纸双封口发票财务记账无酸纸凭证盒 无酸纸700g28*16*5cm/单封口 | 德萱28*16*5 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 得力 起钉器/得力(deli)12#高效便捷起钉器拔钉器 带安全锁 订书机配套工具 黑色0231 | 得力/deli得力0231起钉器 | 个 | 1.00 | 3.9 | 3.9 |
| 4 | 西玛(SIMAA)A4凭证封面封皮 25套/包 木浆120g 212*299mm FM151 配套A4记账凭证纸报销粘贴单据 | 西玛/CIMAFM151 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡盛安
联系电话: ****969****
传真:
地址: 江****工业园发展大道人力**市场
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区中**路136号
附件信息: