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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262618
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 雕牌 84消毒液 家居消毒液 消毒液 | 雕牌84消毒液 | 瓶 | 3.00 | 4 | 12 |
| 3 | 公牛 GN-H2043 插座接线板插排插线板拖线板 | 公牛/BULLGN-H2043 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | ****044 利得/lide 45*50cm 垃圾袋 | 利得/lide****044 | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 道顿 180g 卡纸 | 道顿/DOCON180g | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 托乎塔西﹒卡木尔
联系电话: 189****6053
传真:
地址: **维吾尔自治区**市****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: