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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 36g高粘度PVP固体胶水 | 得力/deli7093 | 支 | 30.00 | 3.2 | 96 |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 4 | 得力 0038 得力/deli 0038彩色回形针(混)(160枚/筒) | 得力/deli0038 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 5 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES | 筒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 得力/deli8551ES | 筒 | 10.00 | 12.9 | 129 |
| 7 | 得力 2192 闪存盘/U盘 | 得力/deli2192 | 只 | 2.00 | 110 | 220 |
| 8 | 南孚 LR03-2B 碱性电池 | 南孚/NANFULR03-2B | 对 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 9 | 南孚 LR6-2B 碱性电池 | 南孚/NANFULR6-2B | 对 | 40.00 | 5 | 200 |
| 10 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30173 | 卷 | 15.00 | 4.5 | 67.5 |
| 11 | 得力 1560 电子计算器 | 得力/deli1560 | 件 | 6.00 | 33.5 | 201 |
| 12 | 博文 25178 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen25178 | 本 | 20.00 | 17 | 340 |
| 13 | 得力 6821 记号笔 | 得力/deli6821 | 支 | 8.00 | 13.5 | 108 |
| 14 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 15 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 16 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 17 | 得力 黑色6027 剪刀 | 得力/deli黑色6027 | 把 | 30.00 | 11 | 330 |
| 18 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 8.00 | 21.5 | 172 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘立民
联系电话: 138****2103
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: