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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9311
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年3月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 达派 收文簿/发文簿 | 10 | 24.0 | 达派\收发文簿 | 验收通过 | |
| 2 | 达派 收文簿/发文簿 | 5 | 12.0 | 达派\收发文簿 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7922 32K160张加厚复古棕咖拼接皮面本 会议记事本笔记本 | 10 | 140.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 (25mm)4# | 5 | 53.5 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 (19mm)5# | 5 | 31.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |