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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6142
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 BTD100 墨盒 | 7 | 1820.0 | 兄弟/BROTHER\BTD100 | 验收通过 | |
| 2 | 百利盛 BLS-0018 回形针 | 50 | 90.0 | 百利盛\BLS-0018 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 690.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554-D 长尾夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 6 | 得力 11831 高光A4相片纸 | 20 | 400.0 | 得力/deli\11831 | 验收通过 | |
| 7 | 金值 JK4028 粉笔 | 2 | 240.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27052 胶棒 | 10 | 340.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |