关于审计发现问题的整改和建议采纳情况报告

发布时间: 2026年03月06日
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****审计局:

你局出具的审计报告《****人民政府2024年度财政收支审计审计报告》(****)等审计结果文书已收悉。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

一、整改总体情况

根据审计报告反馈意见,我镇进一步健全完善以预算执行为核心、****政府采购为支撑的闭环管理体系。通过构建全链条预算执行监控机制,建立 “专人专管、程序前置、平台核验” 的采购内控机制,有效提升预算执行效率,确保账实完全相符,推动采购流程更加规范透明,财政管理规范化水**资金使用效益显著增强。目前,要求我镇整改的问题共5个,现已整改4个。其中立行立改问题4个,已完成整改4个;分阶段整改问题1个,部分问题完成整改。提出审计建议2条,已采纳2条。

二、问题整改的具体情况

(一)关于“22个项目预算执行率低”问题。

审计整改情况:镇领导班子专题学习《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》及《关于进一步加强乡镇财政资金监管的若干措施》等预算执行相关文件,深入领会文件核心要求,精准把握预算执行、****工作部署,结合我镇审计整改及财政管理实际,专题研究部署预算执行相关工作的落实举措。

(二)关于“361.19万元收支未纳入预算管理”问题。

审计整改情况:深入学习领会预算编制、执行、监管等方面的核心要求,镇领导班子专题研究并部署整改落实工作,坚持分类施策、分步推进,制定分阶段整改方案,全面规范预算管理工作。

(三)关于“固定资产管理不规范”问题。

审计整改情况:镇领导班子专题学习《行政事业性国有资产管理条例》等固定资产管理相关法规制度,针对固定资产账账不符、处置未进行账务处理问题,全面开展清查盘点,规范账务处理,现已整改到位。

(四)关于“1个5万元以上项目未办理采购程序。

审计整改情况:镇领导班子专题学习《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法规文件,严格规范采购流程。

(五)关于“5个10万元以上自行采购项目未按规定发布公告。

审计整改情况:镇领导班子专题学习《****财政局****政府采购活动内部控制管理的指导意见》《****政府购买服务管理暂行办法》《****事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》。加强对上级政策文件的解读,及时发布合同公告。

三、审计建议采纳情况

(一)加强预算管理。镇领导班子专题学习《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》等相关文件,严格预算编制、执行与全过程监管,切实提高预算执行率,规范收支管理。

(二)加强固定资产管理。镇领导班子专题学习《行政事业性国有资产管理条例》等资产管理制度,全面开展资产清查盘点,规范资产核算与处置流程,确保账账、账实相符。

****政府采购管理。镇领导班子专题学习《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》等文件,严格执行采购程序,按规定发布采购及合同公告,强化采购全流程规范管理。


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