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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8340R****1205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得印 BEFON 手工纸(彩色纸) | 得印 BEFON80g | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 金隆兴 C2023 笔筒 | 金隆兴/GlosenC2023 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 清扬 酒精卫生湿巾 80抽/包 湿巾 | 清扬/CLEAR酒精卫生湿巾 80抽/包 | 包 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 4 | 旗文2315订书钉 | 旗文/STD2315 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力5007_100页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5007 | 个 | 4.00 | 36 | 144 |
| 6 | 得力(deli)795 办公电话 | 得力/deli795 | 台 | 3.00 | 145 | 435 |
| 7 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 南孚/nanfu9V碱性电池 | 节 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙尼亚﹒多里坤
联系电话: 175****6462
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: