开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8517
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-1塑杯 | 20 | 80.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A109 中性笔 | 8 | 192.0 | 得力/deli\A109 | 验收通过 | |
| 3 | **红 DR-878 手套 | 10 | 103.0 | **红\DR-878 | 验收通过 | |
| 4 | 家家宜 柠檬洗洁精5kg 洗洁精 | 4 | 140.0 | 家家宜\柠檬洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 水拖ZTT-9107 | 10 | 120.0 | 庄太太\ZTT-9107 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |