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一、采购人名称:****
二、供应商名称:****
三、采购项目名称:****反向竞价馆项目
四、采购项目编号:****
五、合同编号:520********020********2026000407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 20.00 | 1.25 | 25 |
| 2 | 硒鼓 | 惠普/hp | 个 | 6.00 | 66.72 | 400.32 |
| 3 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 盒 | 2.00 | 12.51 | 25.02 |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 盒 | 4.00 | 8.34 | 33.36 |
| 5 | 肥皂 | 无品牌 | 块 | 5.00 | 4.17 | 20.85 |
| 6 | 墨粉/碳粉 | 东芝/toshiba | 瓶 | 2.00 | 39.2 | 78.4 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 8.34 | 83.4 |
| 8 | 内存条 | 联想/lenovo | 条 | 1.00 | 150.12 | 150.12 |
| 9 | 粉盒 | 东芝/toshiba | 个 | 6.00 | 75.06 | 450.36 |
| 10 | 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 盒 | 10.00 | 1.25 | 12.5 |
| 11 | 打印机墨水 | 佳能/canon | 套 | 2.00 | 195.99 | 391.98 |
| 12 | 鼓架 | 东芝/toshiba | 个 | 1.00 | 125.1 | 125.1 |
| 13 | 打印机墨水 | 惠普/hp | 套 | 2.00 | 83.4 | 166.8 |
| 14 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 1.00 | 8.34 | 8.34 |
| 15 | 档案盒 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 8.34 | 83.4 |
| 16 | 书立/阅读架 | 得力/deli | 付 | 2.00 | 20.85 | 41.7 |
| 17 | 中性笔 | 得力/deli | 盒 | 10.00 | 16.68 | 166.8 |
| 18 | 商标纸/标签纸 | 无品牌 | 包 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称:****
联系人:魏清辰
联系电话:182****4957
传真:
地址:**省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称:****公司
联系人:客服人员
联系电话:400-****-7190
传真:0571-****5512
地址:**市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: