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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰月星 纸杯/一次性纸杯 | 兰月星一次性纸杯 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deliS107 | 盒 | 15.00 | 45 | 675 |
| 3 | 晨光 YD-938 便签本/便条纸/N次贴/便签纸 | 晨光/M GYD-938 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 心相印 FT18090 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 | 包 | 36.00 | 7 | 252 |
| 5 | 得力 3158 记事本/会议记录本 | 得力/deli3158 | 本 | 5.00 | 48 | 240 |
| 6 | 得力 TA252 订书机 | 得力/deliTA252 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾珂拜尔﹒牙合甫
联系电话: 182****6225
传真:
地址: **市**区天**路32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: