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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARCN8249 纸杯 晨光普惠型纸杯250ml(50只装)ARCN8249 | 晨光/M GARCN8249 | 包 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 9574 垃圾袋 得力9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷)八角底 | 得力/deli9574 | 包 | 500.00 | 4 | 2000 |
| 3 | 硬毛木柄扫把 扫把笤帚 直杆宽头硬毛木柄扫把 扫帚 | 无品牌硬毛木柄扫把 | 把 | 100.00 | 12 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何圣辉
联系电话: ****687****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市****社区二环路
附件信息: