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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB150********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | GeeGo 厨房家电配件 爱心餐盒 | GeeGo盒 | 套 | 10.00 | 55 | 550 |
| 2 | 富光 桌面清洁套装/保温杯 | 富光保温杯 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 3 | 恒源祥 毛巾/面巾/方巾/毛巾被 | 恒源祥毛巾被 | 条 | 11.00 | 60 | 660 |
| 4 | 硬面抄/得力7902皮面笔记本(黑)-80张-32K(10本) | 得力/deli7902 | 本 | 10.00 | 58 | 580 |
| 5 | A33 泡泡笔/得力A3记时办公钢笔EF明尖(月桂绿)(盒) | 得力/deliA33 | 套 | 20.00 | 45 | 900 |
| 6 | 毛巾/面巾/方巾/得力得心LQ673纯棉抗菌毛巾32*70cm纯棉(混)(1条/包) | 得力/deliLQ673 | 条 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐馨琦
联系电话: 139****9955
传真:
地址: 文化路电大综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: