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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 23/10厚层 订书钉 易穿透订书针 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 0038-A 回形针 | 得力/deli0038-A | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 晨光 9019C 中性笔芯红色 | 晨光/M G9019C | 包 | 160.00 | 15 | 2400 |
| 4 | 南孚 5号30粒(聚能环4代) 5号7号电池 | 南孚/NANFU5号30粒(聚能环4代) | 板 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | 得力 S01 按动笔 | 得力/deliS017 | 盒 | 80.00 | 36 | 2880 |
| 6 | 晨光 MG7105 晨光/M G MG7105 胶棒 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 | 晨光/M GMG7105 | 支 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周华平
联系电话: ****703****
传真:
地址: **区明叔大道明淑花苑西侧
2、供应商名称: ****城
地址: **省**市**区**市**区庆丰路50号25#26#幢1-56
附件信息: