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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1174
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2182 抽纸 | 16 | 232.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 3.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9573 垃圾袋 | 5 | 17.5 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7535 7535橡皮 | 6 | 5.4 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7521 号码机专用印油/印泥/** | 1 | 4.8 | 得力/deli\7521 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 纸杯9560/250ml | 5 | 54.5 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64100 档案袋 | 30 | 270.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5603 档案盒 | 10 | 138.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |