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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2536
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文房墨汁 | 8 | 104.0 | 得力/deli\墨汁 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 洗手液 | 2 | 360.0 | 舒肤佳/safeguard\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | EDO 喷壶 | 50 | 250.0 | EDO\1 | 验收通过 | |
| 4 | 威露士 洗手液 | 12 | 216.0 | 威露士/Walch\威露士泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 5 | **医疗 一次性口罩 | 10 | 80.0 | **医疗/SHINVA\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 天羽 粘土 | 15 | 135.0 | 天羽\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 企普 无型号 卡纸 | 2 | 120.0 | 企普\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 口罩医生 口罩 | 50 | 250.0 | 口罩医生\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |