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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郭新
项目联系电话:0902-****323
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市建国南路26号院
采购单位联系人和联系方式:郭新:0902-****2222
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****09479
采购单位预算编码:201020
三、成交信息
成交日期:2026年3月7日
总成交金额(元):6078.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市******中心1#楼1层18号门面 | 6078.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 S01 中性笔/按动笔 | 得力/deli | S01 | 660 | 1.5 | 990.0 | |
| 2 | 晨光 MG2130 双头记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG2130 | 8 | 15.6 | 124.8 | |
| 3 | 晨光 G-5 替芯/铅芯/按动笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 110 | 14.0 | 1540.0 | |
| 4 | 得力 JD173 胶带/胶纸/胶条/透明胶带(大) | 得力/deli | JD173 | 48 | 3.0 | 144.0 | |
| 5 | 6018 小号剪刀得力 | 得力/deli | 6018 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
| 6 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli | 0359 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 7 | 英雄 6006 钢笔 | 英雄/HERO | 6006 | 220 | 10.0 | 2200.0 | |
| 8 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 B3503回形针 | 齐心/Comix | B3503 | 80 | 1.5 | 120.0 | |
| 9 | 齐心 B2645 胶棒 齐心 B2645 强力PVP固体胶 36g | 齐心/Comix | B2645 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 10 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 长尾夹8555A | 得力/deli | 8555A | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 11 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli | 0015 | 80 | 1.0 | 80.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: