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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2641
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 电热水壶 | 1 | 85.0 | 美的/Midea\电热水壶 | 验收通过 | |
| 2 | 收纳箱 | 8 | 600.0 | 无品牌\透明收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 25K会议记录本 | 12 | 144.0 | 无品牌\25K会议记录本 | 验收通过 | |
| 4 | 18K会议记录本 | 1 | 28.0 | 无品牌\会议记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾桶 | 1 | 15.0 | 无品牌\室内垃圾桶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 192 | 192.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 清风抽纸 抽纸 | 100 | 280.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 8 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 100 | 550.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 6 | 12.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 24 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 胶棒 | 6 | 9.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-402 接线板 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |